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公司完成本年度第二次财务内审工作

为促进公司管理标准化体系建设,发挥财务管理在公司运营中的监管作用,按照年度工作安排,财务部组织人员于11月15日至23日,对下属5个供水分公司,工程分公司,物资部(仓库)进行了年度内第二次财务内部审计。 此次内审的主要内容包含相关经济业务的制度执行情况,固定资产及工器具管理,财务审批流程情况,仓库材料物资管理,工程资料管理等5个方面。通过一个多星期的走访和检查,各供水分公司总体管理情况良好,但也存在一些需要改进的地方,如工程审批流程欠规范,工器具管理台账欠完整等。针对这次内审中发现的问题,检查小组会如期出具审计报告,公司将责成相关分公司落实整改。